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财务报表比较信息的可靠性存在重大影响。 小额贷款债权转让及资金安排控制缺陷方面,公司小额贷款债权转让业务、定期存款质押担保、资金置换、大额预付款等事项的交易审批及资金管控等相关内部控制流程未得到有效执行。上述内部控制缺陷系2024年及以前形成并延续至本期。 截至报告出具日,该重大内部控制缺陷整改结果不及预期,仍对2025年度财务报表比较信息的可靠性存在重大影响。 4月29日,*ST熊猫已经收到
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